lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Mulungu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 2799 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/04/2025 - 14:51:41
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/03/2025 06020005
INOVA CONTABILIDADE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS VISANDO A CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
PAGO 12.000,00
18/03/2025 03030003
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LE [...]
PAGO 3.500,00
18/03/2025 03020071
INOVA CONTABILIDADE LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS EXERCICIOS DE 2021 A 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 466.
PAGO 6.000,00
18/03/2025 03020041
TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - [...]
PAGO 20.000,00
18/03/2025 03020041
TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - [...]
PAGO 20.000,00
18/03/2025 02010012
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 262,45
18/03/2025 02010011
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 288,99
18/03/2025 02010011
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 138,81
18/03/2025 02010011
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 138,81
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 372,50
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 138,83
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 138,83
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 138,83
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 138,83
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 138,83
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 593,92
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 140,96
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 625,71
18/03/2025 02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 371,33
18/03/2025 02010009
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 139,44
18/03/2025 02010008
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 3,10
18/03/2025 02010007
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 280,72
18/03/2025 02010006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 262,45
18/03/2025 02010005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 139,48
18/03/2025 02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 139,55
18/03/2025 02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 286,56
18/03/2025 02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 139,48
18/03/2025 02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 350,42
18/03/2025 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 140,87
18/03/2025 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 138,48
18/03/2025 02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 139,48
18/03/2025 02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 262,45
18/03/2025 02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 262,45
18/03/2025 02010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 297,97
17/03/2025 28020022
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNG [...]
PAGO 3.627,27
17/03/2025 28020021
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF [...]
PAGO 2.052,00
17/03/2025 28020011
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNG [...]
PAGO 3.102,58
17/03/2025 28020008
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF [...]
PAGO 9.313,57
17/03/2025 27020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PROCESSO CARONA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
PAGO 29.114,89
17/03/2025 19020011
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
LIQUIDADO 1.850,00
17/03/2025 19020010
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
LIQUIDADO 3.050,00
17/03/2025 19020004
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 200,00
17/03/2025 17030024
COMERCIAL DMS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMNETAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
EMPENHADO 14.240,00
17/03/2025 17030023
NEIVA S P CARNEIRO FEITOSA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS COM DESENVOLVIMENTO DE ENSAIOS SPT?S E ABSORÇAO DE SOLO, INCLUINDO RELATORIO TECNICO E EMISSAO DE ART, EM TERRENO DESTINADO AO MIRANTE NA LOCALID [...]
EMPENHADO 4.000,00
17/03/2025 17030022
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 1.551,16
17/03/2025 17030022
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
EMPENHADO 1.551,16
17/03/2025 17030021
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 774,40
17/03/2025 17030021
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
EMPENHADO 774,40
17/03/2025 17030020
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNG [...]
LIQUIDADO 3.781,21
17/03/2025 17030020
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNG [...]
EMPENHADO 3.781,21
17/03/2025 17030019
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 3.254,54
17/03/2025 17030019
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
EMPENHADO 3.254,54
17/03/2025 17030018
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 1.347,65
17/03/2025 17030018
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
EMPENHADO 1.347,65
17/03/2025 17030017
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 6.156,13
17/03/2025 17030017
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
EMPENHADO 6.156,13
17/03/2025 17030017
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS REFERENTE A NF DE Nº 3036, DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME, COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCUL [...]
EMPENHADO 297,99
17/03/2025 17030016
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 15.481,81
17/03/2025 17030016
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
EMPENHADO 15.481,81
17/03/2025 17030016
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, INCIDENTE SOBRE A NF DE Nº 3036, DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - [...]
EMPENHADO 216,72

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