lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Mulungu

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10974 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/11/2024 - 13:20:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/02/2024 20020007
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
EMPENHADO 1.078,20
20/02/2024 20020006
MT MARTINS BATISTA LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
EMPENHADO 3.228,40
20/02/2024 20020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 4.917,70
20/02/2024 20020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
EMPENHADO 4.917,70
20/02/2024 20020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 378,56
20/02/2024 20020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
EMPENHADO 378,56
20/02/2024 20020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 1.206,62
20/02/2024 20020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
EMPENHADO 1.206,62
20/02/2024 20020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 335,10
20/02/2024 20020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
EMPENHADO 335,10
20/02/2024 20020001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
LIQUIDADO 16.793,42
20/02/2024 20020001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
EMPENHADO 16.793,42
20/02/2024 15020004
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
LIQUIDADO 3.399,00
20/02/2024 15020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
LIQUIDADO 3.684,00
20/02/2024 15020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
LIQUIDADO 7.440,00
20/02/2024 15020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
LIQUIDADO 3.244,00
20/02/2024 12020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROCESSO CARONA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
PAGO 112.054,11
20/02/2024 09020001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BASTIÕES, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL ? SISAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 170,45
20/02/2024 08010013
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 687,50
20/02/2024 06020003
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
LIQUIDADO 12.772,40
20/02/2024 05010018
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 137,50
20/02/2024 05010017
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 412,50
20/02/2024 05010016
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 660,00
20/02/2024 05010015
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 220,00
20/02/2024 05010014
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 715,00
20/02/2024 05010013
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 440,00
20/02/2024 05010012
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 275,00
20/02/2024 05010011
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUND [...]
LIQUIDADO 1.375,00
20/02/2024 05010010
FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SOBRE O CENSO ESCOLAR REFERENTE AO ANO DE 2024, JUNTO AO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/02/2024 05010009
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A [...]
LIQUIDADO 1.600,00
20/02/2024 05010008
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ? PAIF, JUNTO AS FAMILIAS NO CRAS, CON [...]
LIQUIDADO 1.440,00
20/02/2024 02010127
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL - DARF, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - 3629 PASEP, JANEIRO/2024.-
PAGO 1.671,41
20/02/2024 02010127
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL - DARF, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - 3629 PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO.-
PAGO 1.671,41
20/02/2024 02010127
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL - DARF, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - 3629 PASEP.-
LIQUIDADO 1.671,41
20/02/2024 02010127
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL - DARF, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - 3629 PASEP.-
LIQUIDADO 1.671,41
20/02/2024 02010088
COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 24.983,70
20/02/2024 02010087
COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 27.609,83
20/02/2024 02010033
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 240,02
20/02/2024 02010032
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,57
20/02/2024 02010032
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 152,43
20/02/2024 02010032
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,59
20/02/2024 02010031
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 153,99
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 129,62
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 468,28
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,57
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 130,08
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,57
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,60
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,55
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,58
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,55
20/02/2024 02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,57
20/02/2024 02010029
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 128,24
20/02/2024 02010028
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNG [...]
LIQUIDADO 110,40
20/02/2024 02010027
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 127,55
20/02/2024 02010026
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 243,02
20/02/2024 02010025
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA USF MARIA FREIRE MARTINS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
LIQUIDADO 127,61
20/02/2024 02010024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 278,06
20/02/2024 02010024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 127,55
20/02/2024 02010024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 382,73

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