| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
138,22 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
138,22 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
262,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
262,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
262,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DO ALMOXARIFADO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
262,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DO ALMOXARIFADO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
262,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DO ALMOXARIFADO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
262,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
139,46 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
139,46 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM PROVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
139,46 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
138,84 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
138,84 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
138,84 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
261,25 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
261,25 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
261,25 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
261,25 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
261,25 |
|
| 11/06/2025 |
02010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
261,25 |
|
| 11/06/2025 |
02010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
260,52 |
|
| 11/06/2025 |
02010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
260,52 |
|
| 11/06/2025 |
02010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
322,55 |
|
| 11/06/2025 |
02010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
322,55 |
|
| 11/06/2025 |
02010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
668,26 |
|
| 11/06/2025 |
02010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
668,26 |
|
| 11/06/2025 |
01040097
55.859.491 TULIO DAVID DA SILVA BERNARDO ? ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS, ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040097
55.859.491 TULIO DAVID DA SILVA BERNARDO ? ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS, ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040097
55.859.491 TULIO DAVID DA SILVA BERNARDO ? ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS, ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
30050003
COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB. MULT. DOS PROF. DA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE [...]
|
PAGO |
4.095,56 |
|
| 10/06/2025 |
30050003
JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE [...]
|
PAGO |
4.095,56 |
|
| 10/06/2025 |
30050003
FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE [...]
|
PAGO |
4.095,56 |
|
| 10/06/2025 |
30050002
COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB. MULT. DOS PROF. DA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE E A P [...]
|
PAGO |
53.242,28 |
|
| 10/06/2025 |
30050002
FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE E A P [...]
|
PAGO |
53.242,28 |
|
| 10/06/2025 |
29050029
FOPAG - ATENÇAO PRIMARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS A ATENÇAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
100.792,45 |
|
| 10/06/2025 |
29050026
FOPAG - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADOS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A M [...]
|
PAGO |
38.850,74 |
|
| 10/06/2025 |
29050025
FOPAG - PSF SAÚDE BUCAL II
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC (CONTRATADOS), NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF [...]
|
PAGO |
43.569,28 |
|
| 10/06/2025 |
29050025
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC (CONTRATADOS), NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REF [...]
|
PAGO |
43.569,28 |
|
| 10/06/2025 |
20050006
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
CONTIBUIÇOES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2024/2025, BENEFICIANDO 712 AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, [...]
|
PAGO |
8.544,00 |
|
| 10/06/2025 |
19020009
F C CUNHA RUFINO - ME
|
09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS/FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
13030002
MATEUS GALDINO DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOIS, Nº 40, CONJUNTO PADRE PEDROSA, MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 309/2017 E A [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/06/2025 |
13030002
ANA FREITAS SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOIS, Nº 40, CONJUNTO PADRE PEDROSA, MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 309/2017 E A [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060031
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A MAIO/2 [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060029
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/C [...]
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060023
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, INCIDENTE SOBRE A NF DE Nº 1145, DE AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A [...]
|
EMPENHADO |
6,33 |
|
| 10/06/2025 |
10060021
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, INCIDENTE SOBRE A NF DE Nº 1143, DE AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A [...]
|
EMPENHADO |
5,95 |
|
| 10/06/2025 |
10060019
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, INCIDENTE SOBRE A NF DE Nº 15421, DE 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA , REFERENTE AO PROCESSO CARONA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
883,68 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00095-8, DESTINADO A INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, VINCULADO [...]
|
PAGO |
17.572,15 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00095-8, DESTINADO A INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
17.572,15 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00095-8, DESTINADO A INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, VINCULADO [...]
|
EMPENHADO |
17.572,15 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00023-0, DESTINADO A INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DO RIO NILO - [...]
|
PAGO |
55.239,55 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00023-0, DESTINADO A INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DO RIO NILO - [...]
|
LIQUIDADO |
55.239,55 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00023-0, DESTINADO A INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DO RIO NILO - [...]
|
EMPENHADO |
55.239,55 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ? CNM, JUNTO A GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.-
|
PAGO |
997,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ? CNM, JUNTO A GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.-
|
LIQUIDADO |
997,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ? CNM, JUNTO A GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.-
|
EMPENHADO |
997,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
AMAB-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ ? AMAB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.-
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
AMAB-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ ? AMAB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.-
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
AMAB-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ ? AMAB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.-
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
AMAB-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ ? AMAB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.-
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|